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宜春分行2025年5月第一次测试

2025-05-15 13:05:56.226.0.63663

宜春分行2025年5月第一次测试 在线考试 答题题目
1、(多选题) 以下关于自助设备密码管理,说法正确的是( )
  • A、密码使用要专人负责,严防泄密,定期更换且不得连续两次设置相同密码
  • B、密码的设置避免使用重复或连续的数字
  • C、密码最长更换间隔不得超过3个月,并在《ATM机重大事项登记簿》中记录
  • D、如掌握密码的运行管理员工作短暂变动,密码可不改变


  • 2、(多选题) 对存款账户按账户性质、余额、活动频率进行分类对账,分为( )
  • A、高风险账户
  • B、重点账户
  • C、普通账户
  • D、一般账户


  • 3、(多选题) 纸式对账本行目前通过( )等方式进行
  • A、委托邮寄
  • B、上门送达
  • C、客户自取
  • D、客户上门


  • 4、(多选题) 电子对账是指客户通过本行( )等电子渠道自主进行对账的方式
  • A、网上银行
  • B、网站
  • C、微信公众号
  • D、我行系统


  • 5、(多选题) 内部账户对账分为( )对账和()对账两种方式
  • A、核心
  • B、系统
  • C、人工
  • D、明细


  • 6、(多选题) 内部户账款核对相符。()总账余额与()核对相符
  • A、现金科目
  • B、内部户余额
  • C、现金库存簿
  • D、库存现金


  • 7、(多选题) 内部账户的开立必须满足下列条件之一( )
  • A、有制度明确要求开立内部账户进行会计核算的
  • B、 各行部因管理或业务发展需要开立内部账户进行会计核算的
  • C、各行部因正常会计核算需要开立内部账户进行会计核算的
  • D、其它需要开立内部账户进行会计核算的情形


  • 8、(多选题) 异常内部账户是指用于核算在业务办理过程中,因处理环节(含时间、空间上的间隔)问题形成挂账业务的内部账户,挂账包括但不限于( )
  • A、清算类款项
  • B、核算类挂账
  • C、业务性挂账
  • D、差错类挂账


  • 9、(多选题) 根据业务发展变化情况评估内部账户延续使用的必要性,对发生以下情况的,应及时销户,避免只开不销,严禁超期不销或挪作他用( )
  • A、内部账户对应会计科目停止使用
  • B、业务已完结
  • C、业务产品核算流程发生变更
  • D、因机构撤并等原因导致的账务合并


  • 10、(多选题) 网点自助设备管理员职责包括( )
  • A、负责自助设备日常工作状态的检查及维护
  • B、负责保管自助设备日常使用的钥匙
  • C、负责登记自助设备运行情况
  • D、负责及时清机、加钞、更换客户打印凭条及打印机色带
  • E、负责自助设备的日常维护和吞卡处理,协助设备维护的技术人员进行设备故障及其他异常情况的处理等
  • F、负责自助设备长短款错账查找和账务处理


  • 11、(多选题) 下列关于自助设备清分、清点现金及填充钞箱说法正确的是( )
  • A、应由两名以上(含)柜员在监控下进行分别打开钞箱和废钞箱,清点箱内剩余款
  • B、应遵循一箱一清原则
  • C、清点完后应在《ATM加钞登记簿》相关栏目内登记清点结果
  • D、可由一名柜员将已清点过的现金装入钞箱


  • 12、(多选题) 下列关于自助银行的日常巡检和维护说法正确的是( )
  • A、每日不少于四次的机具巡查工作
  • B、每周至少进行一次外部清洁
  • C、每周对自助银行宣传情况进行检查、更新,并及时补充
  • D、每周至少进行一次内部清洁
  • E、每季至少对钞箱进行一次润滑保养


  • 13、(多选题) 每天进行的自助银行安全巡查,重点检查哪些内容( )
  • A、录像设备是否正常
  • B、通讯线路是否正常
  • C、自助设备机插卡口有无异样发生
  • D、自助设备机出钞口、键盘等关键部位有无异样发生


  • 14、(多选题) 以下哪些属于需在《ATM机重大事项登记簿》登记的事项()
  • A、所有自助设备吞钞
  • B、未吐钞
  • C、吐假钞
  • D、盗卡
  • E、机具密码更换
  • F、设备维修
  • G、停机


  • 15、(多选题) 单位银行账户包括( )
  • A、活期存款账户(结算账户)
  • B、通知存款账户
  • C、定期存款账户
  • D、各类贷款、保证金
  • E、同业账户


  • 16、(判断题) 自助设备的清机、加钞必须由双人在监控录像下进行操作,在行式自助设备以及设置在自助银行区域的穿墙式STM机的清机时间最长周期为7天,每周不少于一次,节假日照常执行。
  • A、正确
  • B、错误


  • 17、(判断题) 自助设备暂停服务的,各营业网点应在自助服务区内张贴告示,并报备总行营运管理部及信息科技部。
  • A、正确
  • B、错误


  • 18、(判断题) 高柜穿墙式STM机的现金清机时间最长周期为7天,每周不少于一次,节假日照常执行。
  • A、正确
  • B、错误


  • 19、(判断题) 自助服务区内的客户活动区、客户操作区可设置电源插座及网络接口,保证客户正常使用机具。
  • A、正确
  • B、错误


  • 20、(判断题) 营业网点监控管理员每周须对录像资料回放检查不少于1次,并做好相关记录。
  • A、正确
  • B、错误


  • 21、(判断题) 自助设备的装钞、清钞过程应在监控设备下,坚持“双人开机、双人装钞、双人清钞、双人整点现钞”的原则,相互配合、相互制约,同时应尽可能缩短装钞及清钞时间,确保人员与资金安全。
  • A、正确
  • B、错误


  • 22、(判断题) 完成加钞后将设备设置为对外服务后进行一笔取款测试,确保自助设备能够正常工作,吐钞实验正常。
  • A、正确
  • B、错误


  • 23、(判断题) 《ATM机吞没卡登记簿》主要登记自助设备吞没卡事项,包括卡号、收到时间、受理人等。规定在发生吞没卡事件时进行登记,并注明处理结果,其中各网点在处理客户领卡时可单人详细登记、核实客户出示的有效身份证件类型及号码等相关内容。
  • A、正确
  • B、错误


  • 24、(判断题) 各网点清机加钞发生长短款的,在《ATM机加钞登记簿》原有金额栏中必须分券别及钞箱登记,同时在备注栏中还必须记载长短款挂账具体情况及后续销账处理结果。
  • A、正确
  • B、错误


  • 25、(判断题) 自助设备的密码和钥匙必须实行双人操作制。两名自助设备管理岗分别保管保险箱密码、外盖箱钥匙及保险箱钥匙和自助银行设备钞箱钥匙,两人之间密码及钥匙不得互换和泄密,钥匙应入保险箱保管,保险箱应入库保管且处于监控之下,自助设备和保险箱的钥匙严禁随意摆放或随身携带。
  • A、正确
  • B、错误


  • 26、(判断题) 吞卡保管期限原则上不超过三个月,对在吞卡后次日起3个月内无人认领的及按吞卡指令所吞的卡片,一律对磁条及芯片进行损毁,并在对卡片作剪角或打孔处理后10个工作日内上交网点凭证管理员,同时在《ATM机吞没卡登记簿》上做好相关记录。
  • A、正确
  • B、错误


  • 27、(判断题) 自助银行设备发生吞卡的,持卡人凭本人有效身份证件、自助设备打印凭条及其他可以证明为卡片持有者的材料到自助银行所属网点(离行式自助银行吞卡领取由自助银行营运机构指定网点)办理领卡手续;当委托他人代领时,还需持代领人身份证件及授权委托书。
  • A、正确
  • B、错误


  • 28、 本行内部账户按所属科目的类别不同分类错误的是( )
  • A、资产类内部账户
  • B、负债类内部账户
  • C、共同类内部账户
  • D、表内和表外内部账户


  • 29、 单位银行账户对账采取( )相结合模式进行
  • A、系统对账与电子对账
  • B、集中对账与分散对账
  • C、人工对账与系统对账
  • D、集中对账与系统对账


  • 30、 重点账户指当月单笔发生额或月末余额超过( )万元(含)以上的单位活期账户及当月更换印鉴的单位活期账户,纳入重点账户管理
  • A、1000
  • B、500
  • C、200
  • D、100


  • 31、 普通账户指月末余额( )万元(含)以上至()万元纳入普通账户管理
  • A、1 /50
  • B、10/50
  • C、10/100
  • D、1/100


  • 32、 对账手段包括( )
  • A、纸式对账、系统对账
  • B、电子对账、人工对账
  • C、纸式对账、电子对账
  • D、人工对账、系统对账


  • 33、 单位活期存款账户(结算账户)对账要求。高风险账户、重点账户按( )对账;普通账户和其他账户按()对账。对账回收期原则上为()
  • A、季 月 1个月
  • B、月 年 2个月
  • C、月 季 1个月
  • D、月 季 2个月


  • 34、 银行结算账户的季度末月对账单,客户在两个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各(分)支机构应当查明原因,并有权对账户采取( )等控制账户交易措施
  • A、止付(只收不付)
  • B、限制非柜面
  • C、打入睡眠户
  • D、直接冻结


  • 35、 账务核对包括( )核对(已实现系统对接,自动对账的除外)
  • A、余额核对和账务核对
  • B、余额核对和往来业务明细
  • C、余额核对与系统核对
  • D、流水核对与系统明细核对


  • 36、 内部户对账原则上除每日日终余额为( )的内部账户,日终有余额的账户均应核对余额
  • 0
  • B、100
  • C、1000
  • D、10000


  • 37、 单位银行账户对账采取( )与()分散对账相结合模式进行
  • A、人工对账 系统对账
  • B、人工对账 集中对账
  • C、集中对账分散对账
  • D、集中对账 系统对账


  • 38、 本行内部账户是指仅限于核心系统中,在本行内部使用会计科目下所设立的用于核算本行内部资金( )的内部会计事项的账户
  • A、清算
  • B、挂账
  • C、损益
  • D、以上都是


  • 39、 本行内部账户管理主体不包括( )
  • A、牵头管理部门
  • B、上级管理部门
  • C、业务管理部门
  • D、内部账户使用部门


  • 40、 本行内部账户账号结构组成说法正确的是( )
  • A、8(1位) +机构代码(6位)+内部核算号(6位)+币种(3位),共16位
  • B、8(1位) +机构代码(8位)+内部核算号(8位)+币种(1位),共18位
  • C、8(1位) +机构代码(6位)+内部核算号(8位)+币种(3位),共18位
  • D、以上都不对


  • 41、 内部制衡原则是指( )
  • A、账务核算与核心岗位分离
  • B、做到核心岗位与对账岗位分离
  • C、反洗钱岗位与核心岗位分离
  • D、账务核算与对账岗位分离


  • 42、 个性化内部账户是指系统内各行部因个性化特色业务的需要,自行开设和维护的只在其本机构范围内使用的内部账户,其内部核算号后四位是( )
  • A、5001-9999
  • B、6001-9999
  • C、7001-9999
  • D、8001-9999


  • 43、 全行内部账户的牵头管理部门是( )
  • A、总行信息科技部
  • B、总行营运管理部
  • C、总行计划财务部
  • D、总行合规部


  • 44、 本行重点内部账户实行账龄管理,业务管理部门应按照业务制度规定或监管要求,合理确定账户资金允许挂账的天数,原则上不超过( ),在允许挂账天数内及时结转或结清,不得超期挂账
  • A、1天
  • B、1月
  • C、1季
  • D、1年


  • 45、 总行信息科技部主要负责全行内部账户( ),确保系统正常稳定运行
  • A、管理、损益类内部账户的申请进行审批
  • B、使用、管理相关系统交易的维护、建设
  • C、管理、有关制度的合法合规性进行审查
  • D、监控、发现的问题进行核查整改并留档备查


  • 46、 ( )以上未发生业务的内部账户,应按年进行评估,对不再使用的内部账户应及时清理销户。对于连续( )未发生业务且余额为零的内部账户,原则上应销户处理
  • A、1年、2年
  • B、2年、3年
  • C、2年、1年
  • D、3年、2年


  • 47、 各业务管理部门每年不少于( )对本条线或本机构内部账户的使用情况、执行情况、对账情况等进行全面检查
  • A、1次
  • B、2次
  • C、3次
  • D、4次


  • 48、 自助设备的监控录像资料保存时间不少于( )天
  • A、30天
  • B、60天
  • C、90天
  • D、120天


  • 49、 机具管理网点在收到本行卡客户反映错账后最长不超过( )核实处理并在( )完成账务调整,遇法定节假日顺延
  • A、2个工作日 2个工作日
  • B、5个工作日 5个工作日
  • C、2个工作日 5个工作日
  • D、5个工作日 2个工作日


  • 50、 机具管理网点在清机后确认他行卡客户错账金额后核心系统自动生成挂账单,机具管理网点核实客户交易后在( )内根据差错单进行错账调整。
  • A、二个工作日
  • B、三个工作日
  • C、五个工作日
  • D、七个工作日


  • 51、(多选题) 江西银行会计对账管理办法(2024年修订版)本办法所称对账,是指本行与( )
  • A、单位客户之间账务核对
  • B、人民银行之间
  • C、同业金融机构之间
  • D、行内各级机构内部之间账务及其他需账务核对事项


  • 52、(多选题) 对账遵循的原则( )
  • A、内部制衡原则
  • B、差别管理原则
  • C、相互合作原则
  • D、及时性原则


  • 53、(多选题) 各分支行、总行营业部负责本行在( )往来账户的核对对账工作
  • A、人行
  • B、国有四大银行
  • C、或同业金融机构开立的存放同业
  • D、金融监管单位


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