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财务审计

2024-07-29 15:20:50.226.0.51706

财务审计 在线考试 答题题目
1、(多选题) 我国企业内部控制要素包括
  • A、内部环境
  • B、风险评估
  • C、控制活动
  • D、信息与沟通
  • E、内部监督


  • 2、(填空题) 董事会具有


  • 3、(判断题) 公司及治理结构指的是内部治理结构,又称法人治理结构,是根据权力机构,决策机构,执行机构和监督机构相互独立,权责明确,相互制衡的原则实现对公司的治理。
  • A、正确
  • B、错误


  • 4、(判断题) 风险评估是要求企业准确识别并控制与目标相关的内部风险和外部风险,并确定企业的风险承受能力。
  • A、正确
  • B、错误


  • 5、(多选题) 内部控制的要素有
  • A、不相容职务分离控制
  • B、授权审批控制
  • C、会计系统控制


  • 6、(判断题) 运营分析控制属于内部控制的要素之一
  • A、正确
  • B、错误


  • 7、(判断题) 在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏等属于反舞弊工作的重点
  • A、正确
  • B、错误


  • 8、 反舞弊工作应
  • A、设置举报专线
  • B、公开举报人信息


  • 9、(填空题) 采购人员应与负责----人员分离


  • 10、(填空题) 沈某在担任北京X公司工程处主任期间,用向他人索要空白合同及商业用向他人索要空白合同及商业零售发票,伪造购销合同,虚构了购买350万元电电力电缆事实,并指令保管员填写虚假的材料入库单,又用150万和200万的两张虚假发票平账,并到财务报销。此事说明,该公司内部流程存在-------问题


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